Knjiženje obračuna zarade u finansijsko knjigovodstvo

Za postavljanje knjiženja zarada u glavnu knjigu potrebno je da budu zadovoljeni sledeći uslovi:

  1. "Osnovni podaci -> Stavke za knjiženje" - proverite da li su kreirane stavke za knjiženje koje su zapravo opis iznosa u obračunu koji se knjiži na neki konto GK. Te sve stavke su već definisane i retko treba nešto dodati ili menjati ali možete po potrebi.

  2. Učitavam sliku
    Definisanjevknjižnih stavki.

  3. "Osnovni podaci -> Kategorije poreskih grupa" - kategorije poreskih grupa (PLD,PLDOS, ...) nisu obavezne i ukoliko ih koristite možeze da u šemi kontiranja zarada odvajate iznose iz obračuna i knižite na detaljnija analitička konta. Praktično, jedna šema kontirnja će Vam biti potrebna za knjiženje zarada zaposlenih i osnivača  - istovremeno, tj. u jednom obračunu možete obračunati zarade zaposlenima i poslodavcu i knjižiti u GK na različita konta.

  4. Učitavam sliku
    Kategorije poreskih grupa.

  5. "Osnovni podaci -> Vrste dokumenata", listić "Kontiranje" - definišite kontnu šemu. Knjižne stavke ste definisali u koraku 1., kategorije poreskih grupa u koraku 2., konta su definisana u kontnom planu i nalog GK (registrator) kreirate u programu Finansijsko knjigovodstvo:

  6. Učitavam sliku
    Vrste-dokumenata - Obračun zarada.

    Učitavam sliku
    Obračun zarada - listić "Kontiranje".